问题描述:
[填空]
注册会计师审查公司的购货及付款业务时,怀疑公司存在伪造请购单、验收报告及进货发票,以达到虚构进货交易而支付现金的目的。注册会计师在对相关内部控制进行控制测试时应当采用()。
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下一篇:在饱和软粘土地基上建造建筑物,施工速度很快,验算此地基强度时应采用()指标
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