问题描述:
[问答]
“资料3”中,属于对银行存款进行内部控制测评的审计程序有()。 A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.检查银行存款收付的截止期是否正确 C.检查银行存款收付款凭证的管理情况 D.函证银行存款余额
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