问题描述:
[问答]
某注册会计师经过审计后编制的审计报告如下: ABC股份有限公司: 我们根据贵公司同意的(97)字15号委托书的要求,对贵公司的会计报表进行了审计。在检查验证中,我们根据有关法律、法规和财务会计制度的规定,结合贵公司的具体情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 在审计中,我们发现贵公司本期变更了存货的计价方法,由先进先出法改为后进先出法。虽然未报有关部门批准,但符合企业的具体情况。 我们认为,贵公司的会计报表符合《企业会计准则》的规定,恰当地反映了贵公司本年度财务状况及本年度经营成果和资金变动情况。 注册会计师(签章) 大林会计师事务所(签章) 1997年3月20日 请指出上述审计报告是否适当,如果不适当,又存在哪些问题?
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