问题描述:
[多选]
根据“资料1”,审计人员测试付款业务内部控制时,抽查部分货币资金付款凭证,重点审查的内容为()。
A.检查有无审批授权人的签章
B.核对日记账记录的付款金额是否正确
C.核对付款凭证与银行对账单的一致性
D.核对付款凭证与购货发票、应付账款明细账的一致性
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:没有了
下一篇:针对“资料1”,审计人员对丙公司内部控制中存在的缺陷应提出的改进建议有()。
- 我要回答: 网友(3.22.120.45)
- 热门题目: 1.北京市人民代表大会制定的规范 2.审计小组或人员对每一审计项目 3.下列情况中,不影响审计组对审