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问题描述:

[多选] 根据“资料1”,审计人员测试付款业务内部控制时,抽查部分货币资金付款凭证,重点审查的内容为()。
A.检查有无审批授权人的签章 B.核对日记账记录的付款金额是否正确 C.核对付款凭证与银行对账单的一致性 D.核对付款凭证与购货发票、应付账款明细账的一致性
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