问题描述:
[单选]
现金内控审计表明,出纳员负责签发费用发票,并调节经常账户。在经过调节后没有发现现金短缺,审计师还应当确认以下哪一项才能对内部控制系统做出结论
A.现金收人记录正确
B.现金会计记录不恰当
C.现金账户调节恰当
D.现金的实物保全措施恰当
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