问题描述:
[单选]
下面有关助理人员对有Y公司销货业务真实性的审查的程序,审计项目负责人认为可能无效的是()
A.从发货部门的档案中选取部分发运凭证,并追查至有关的销售发票副本和主营业务收入明细账
B.复核企业为防止重复编号而设置的有序号的销货交易记录清单
C.审查主营业务收入明细账中与销货分录相应的销货单,检查其是否经过赊销批准手续和发货审批手续
D.追查应收账款明细账中贷方发生额的记录
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