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采购与付款循环的审计试题
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[多选]
注册会计师实施的下列实质性程序中,不能够证实固定资产"存在"认定是否存在重大错报的有()。
[单选]
下列审计证据中,与应付账款完整性认定最相关的是()。
[多选]
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
[多选]
注册会计师应该根据被审计单位实际情况,选择以下()方法对应付账款执行实质性分析程序。
[单选]
如果注册会计师拟向生产负责人询问固定资产的相关情况,最有可能了解到固定资产的相关事项是()。
[单选]
对于应付账款的函证,最好的函证方式是()。
[单选]
在复核本期折旧费用的计提是否正确时,被审计单位的下列做法中不恰当的是()。
[多选]
以下符合付款业务的内部控制要求的是()
[单选]
注册会计师如果对应付账款进行函证,通常采用的函证方式为()。
[多选]
注册会计师实施的下列审计程序中,能证实采购交易记录的完整性认定的有()。
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