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问题描述:

[单选] 被审计位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
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