问题描述:
[单选]
审计人员初步判断被审计位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证
B.抽查上季度已付款业务的审批手续
C.抽查上季度购货发票.授权文件.验收单据
D.抽查验收单据,追查付款审批文件
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