问题描述:
[单选]
内部审计监督的业务范围是针对本企业下属全部的经济活动,包括但不限于战略目标制定及实施、法人治理、管控模式、风险管理等内容为主的管理审计;对公司经营过程管理、关键业务流程控制点的内控审计,预算与方针目标管理的执行情况的考核、预警;现金流量分析、预警;对财务管理有效性及财务报告的真实性、合规性和公允性的审计监督等。
A.对
B.错
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