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问题描述:

[问答] 下列审计程序中,属于货币资金内部控制测评程序的有()。 A.抽查收款凭证,验证当日收到支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 B.核对付款凭证与购货发票、应付账款明细账的一致性 C.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对 D.抽查银行存款余额调节表,了解编制人签章是否为出纳员以外的人员
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