欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 审计学试题

问题描述:

[单选] 被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:管理建议书与注册会计师执行审计业务紧密联系,它并非咨询的结果。 下一篇:审计过程中,注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序包括()。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.29)
  •   
  •   热门题目: 1.库存现金审计中,经常采用盘点  2.为了证明银行存款的存在性,除  3.企业办理银行转账结算时,应当

随机题目

如果无法对存货进行监盘,则可以采用检查、观察等程序替代。
用以证明期末存货存在性的最直接的审计程序是监盘。
生产循环的审计不是孤立的,它既涉及采购付款审计、又涉及存货审计,还涉及职工薪酬的审计。
在对产品生产成本审计过程中,一般情况下所有的成本项目都应该等同的实施细节测试。
生产循环审计中,一定会涉及存货成本的内容。
随机题库
  • ●  教育行政学试题
  • ●  安全知识题库
  • ●  副高(内分泌学)
  • ●  银行客户经理考试题库
  • ●  百万网民学法律
  • ●  外科学
  • ●  判断推理题库
  • ●  医学问答C
  • ●  国家注册审核员
  • ●  国际商务与国际营销
  • ●  灯塔党建在线学习竞赛题库
  • ●  中国通史题库
  • ●  土地法和房地产法试题
  • ●  国际商务师
  • ●  小学教育学
  • ●  生物化学试题
  • ●  铁路工程施工考试
  • ●  正高(耳鼻咽喉头颈外科学)
  • ●  安全评价基础知识试题
  • ●  神经内科试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1