问题描述:
[单选]
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()
A.正确
B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.29)
- 热门题目: 1.在确定鉴证业务是基于责任方认 2.审计实务中,可能阻碍注册会计 3.被审验单位的出资者以实物出资
