欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 审计学试题

问题描述:

[单选] 内部审计是经济单位进行自我规范、强化内部控制的一种手段和方式。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:政府审计机构在开展审计工作中,有可能由于工作质量而引发行政诉讼。 下一篇:我国的地方政府审计机构实行本级人民政府和上级政府审计机构的双重管理体制。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.135)
  •   
  •   热门题目: 1.审计证据的数量要达到能“胜过  2.被审计单位财务报表上的“存货  3.下列审计证据中,属于加工证据

随机题目

审计人员在其审计过程中随时可以获得的、不需要加工的资料和事实是()。
对审计事项只起间接证明作用,需要与其他证据结合起来,经过分析、判断、核实才能证明审计事项真相的资料和事实是()。
对审计事项具有直接证明力,能单独、直接地证明审计事项真相的资料和事实是()。
以文字记载的内容来证明被审计事项的各种书面资料是()。
鉴证业务的要素包括()。
随机题库
  • ●  当代中国社会问题试题
  • ●  基金从业资格考试试题
  • ●  基金从业资格证试题
  • ●  监理工程师继续教育
  • ●  建设工程施工管理
  • ●  信息管理与信息系统
  • ●  国防安全知识竞赛
  • ●  形势与政策
  • ●  中国文学批评史试题
  • ●  中医学专业知识
  • ●  法律事务类
  • ●  冷作工考试
  • ●  复习题试题
  • ●  刑事证据学
  • ●  船舶电气与自动化
  • ●  专业知识与实务
  • ●  移动家客认证考试完整题库
  • ●  化学水处理工(高级)试题
  • ●  土木工程建筑施工
  • ●  言语理解题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1