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[单选]
某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生,应当测试相关内部控制的()。
[多选]
审计业务部门应当进行复核并提出书面复核意见的事项有:()。
[单选]
()是指财政收支、财务收支以及有关经济活动遵守法律、法规或者规章的情况。
[单选]
检查风险与审计证据数量之间的关系是()。
[单选]
下列程序中,()是存货审计最重要、最具有决定性的程序。
[单选]
被审计单位对审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师表述的审计意见应该是()。
[单选]
注册会计师在进行实质性测试时,可以不必索取或自行编制明细表的项目是()。
[单选]
在财务报表审计中,关联方交易的审计重点是()。
[单选]
在委托人没有特定要求的条件下,注册会计师出具的审计报告一般是()。
[单选]
下列有关“完整性”的认定中,表达不正确的有()。
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