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注册内部审计师
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[单选]
审计经理刚刚结束了管理层的培训,并建议审计部门建立一个数学模型来帮助发现可能影响产品成本变化的因素。根据审计经理的看法,这个模型应该确认公司拥有三个相互分离的生产(成本)中心。()的方法能够最好地支持审计经理的建议。
[单选]
以下信息是关于一个项目的。作业时间(天)直接前驱A5无B3无C4AD2BE6C,D完成项目最早的时间为()。
[单选]
在不存在产品的知识产权保护的情况下,公司定价政策的目的是()。
[单选]
开始进行订单整备与整备完成之间的时间称为()。
[单选]
应用ⅡA的《道德规范》中的行为规则时,应该期望内部审计师()。
[单选]
注册内部审计师严重违反了ⅡA的《道德规范》。注册审计师要()是ⅡA最有可能强加的纪律措施。
[单选]
内部审计师在审计报告中陈述事实之外,有时还会表达审计意见。应有的职业审慎要求审计师的意见是()。
[单选]
内部审计师应该同公司以外的人员和组织的关系保持谨慎。下列()项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为。
[单选]
一位注册内部审计师(CIA)违反了ⅡA的《道德规范》,他的这种违规行为还没有严重到要去承担最重的处罚。这位CIA最可能会()。
[单选]
以下哪一项将威胁到一个国家的长期经济发展趋势Ⅰ.充分就业Ⅱ.物价稳定Ⅲ.失业Ⅳ.通货膨胀正确的选项为()
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