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[多选]按照审计风险模型,影响审计风险的因素包括()
[单选]以下结论中,不属于了解内部控制后对控制作出的评价的是()。
[单选]固定资产折旧审计的主要目标不应包括()
[单选]在完成审计业务前,如果将审计业务变更为保证程度较低的鉴证业务,A注册会计师认为合理的理由是()
[单选]如果管理层或治理层在拟议的审计业务约定条款中对审计工作范围施加限制,并且这种限制将导致A注册会计师无法对财务报表发表审计意见,A注册会计师正确的做不是()
[单选]下列关于“与审计相关的控制”的说法,错误的是()。
[多选]下面关于风险导向审计的说法中,正确的有()
[多选]注册会计师对被审计单位可能存在影响会计报表的违反法规行为,应采取的措施有()
[单选]下列各项中,不应在资产负债表中“货币资金”项目反映的是()
[多选]如果其他实体拥有大量和广泛的利益相关者,注册会计师应当确定将其视为公众利益实体需要考虑的因素有()
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