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货币资金的审计试题
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[多选]
下列事项中可能表明被审计单位的货币资金存在重大错报风险,注册会计师在执行工作时应保持警觉的有()。
[单选]
如果被审计单位因特殊情况需要坐支现金,则能够授权审批该被审计单位坐支现金的是()。
[单选]
注册会计师为了证实被审计单位在临近财务报表日签发的支票是否均已入账,以下审计程序中,最有效的是()。
[单选]
下列不符合现金管理暂行条例和支付结算办法规定的是()。
[单选]
注册会计师执行的以下实质性程序中属于审查企业收到的现金是否已经全部登记入账的是()。
[多选]
资产负债表日后盘点库存现金时,注册会计师应()调整至资产负债表日的金额。
[多选]
下列对函证银行存款的处理中正确的有()。
[单选]
为了证实X公司在临近12月31日签发的支票未予入账,实施的下列程序中最有效的是()。
[多选]
除关注与货币资金项目直接相关的事项或情形外,注册会计师在审计其他财务报表项目时,还可能关注到其他一些也需保持警觉的事项或情形,包括()。
[多选]
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
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