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货币资金的审计试题
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[多选]
下列情形中,违背货币资金“不相容岗位相互分离”控制原则的有()。
[单选]
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
[单选]
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
[多选]
一般而言,一个良好的货币资金内部控制包括()。
[多选]
注册会计师寄发的银行询证函()。
[单选]
在对被审计单位的库存现金进行监盘后,应当由()编制“库存现金监盘表”。
[多选]
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
[多选]
企业应当建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括()。
[单选]
注册会计师为证实资产负债表所列库存现金是否真实存在,下列程序中必须执行的是()。
[单选]
以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。
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