问题描述:
[单选]
针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
A.库存现金超出限额及时送存银行
B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
C.现金折扣需经过适当审批
D.每日盘点现金并与账面余额核对
参考答案:查看无
答案解析:无
答案解析:无
- 我要回答: 网友(3.137.164.241)
- 热门题目: 1.针对被审计单位下列与库存现金 2.以下有关货币资金内部控制事项 3.一般而言,一个良好的货币资金