问题描述:
[单选]
内部控制存在固有局限对审计的影响是()。
A.审计不能依赖被审计单位的内部控制
B.控制风险可能为零
C.审计必须实施或多或少的内部控制测试
D.审计必须实施或多或少的实质性审查
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下一篇:经过复核,发现被审计位职工福利费开文明显超过规定计提数额,审计人员应提请将超支部分列支在()。
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