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问题描述:

[判断] 审计报告必须是书面文件。()
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出纳人员可以兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
考虑到严格的监管环境和董事会针对筹资活动设计的严格控制,除非注册会计师对管理层的诚信产生疑虑,否则筹资循环的重大错报风险一般应当评估为高水平。
为防范签订筹资合同或协议时可能发生的筹资交易签订的合同或协议有错误,需设计的内控是由专人检查筹资合同或协议的合理性。
取得证券或其他投资可能发生“取得投资的确认与计量存在错误”的风险。
对一般工商企业投资循环的审计策略是以实质性程序为主、以控制测试为辅。
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