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问题描述:

[判断] 审计报告必须是书面文件。()
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实训演练中使用的是广州福斯特科技有限公司开发的审计实务教学系统。
审计人员在审计过程中收集的所有资料,均应列式在审计工作底稿中。
CPA在选取拟测试的控制时,应选择关键控制,无须测试那些即使有缺陷也合理预期不会导致财务报表重大错报的控制。
内部控制审计与财务报表审计,在识别重要账户、列报及其相关认定时应当评价的风险因素相同,因此,这两种审计中识别的重要账户、列报及其相关认定应当相同。
对控制有效性的测试,涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越少。
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