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[多选]
企业开展内部控制评价工作,可以采取的组织形式有()
[多选]
下列各项中符合有效控制原则的有()
[多选]
关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()
[多选]
集团性企业在确定内部控制评价范围时,应当关注重要业务单位。下列选项中属于重要业务单位的有()
[多选]
关于工程立项内部控制,下列说法正确的有()
[单选]
2011年,甲公司针对各类资金支出的审批权限和程序建立了专门的制度。2012年,甲公司对组织机构和岗位设置进行了调整,但甲公司没有及时对该制度进行修订,导致该制度规定与公司的实际操作并不相符。这种情形表明该公司内部控制存在()缺陷
[多选]
关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()
[判断]
某国有大型企业内部控制评价部门从机关部门和下属单位A公司抽调相关业务人员,组成内部控制评价工作组,对所有下属单位进行内部控制评价。()
[判断]
如果会计师事务所在内部成立咨询部门和审计部门,两个部门之间相互独立,人员不交叉使用,则可以为同一企业提供内部控制审计和咨询服务。()
[判断]
甲集团对其某一子公司进行重组,需要在方案
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