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[判断]
就内部控制审计而言,在判断某账户是否属于重要账户时,注册会计师应当综合考虑其固有风险和相关控制的影响。()
[判断]
会计师事务所的质量控制政策和程序应当要求,在出具财务报告内部控制审计报告后,完成项目质量控制复核。()
[判断]
穿行测试法是指在内部控制流程中任意选取一笔交易作为样本,追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程,以此测试控制措施运行的有效性。()
[判断]
企业委托会计师事务所等中介机构实施内部控制评价,可以充分利用中介机构的专业知识和人才优势,并由其承担内部控制评价责任。()
[判断]
企业应当重视风险评估,只有将风险全部规避,才能实现企业的可持续发展。()
[判断]
内部监督是内部审计机构或经授权的其他监督机构的职责。()
[判断]
被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据。()
[判断]
企业内部控制一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷,应当由董事会最终予以认定。()
[判断]
企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()
[判断]
加强和完善企业内部控制建设可以提高企业经营管理水平和风险防范能力,从而为企业经营目标的实现提供绝对保证。()
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