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货币资金的审计试题
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[多选]
注册会计师在对下列有关银行存款函证的判断中,不正确的有()。
[单选]
以下事项中,没有违反不相容职责分离控制原则的是()。
[单选]
下列关于票据及有关印章管理的说法中,错误的是()。
[单选]
注册会计师拟函证被审计单位截止2014年12月31日的中国建设银行某开户银行。以下事项中,最能表明注册会计师实施函证目的是()。
[单选]
被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,假定不考虑双方的记账错误,则注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
[单选]
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
[多选]
为了做到银行存款在财务报表上正确截止,对于以下未达账项,在编制资产负债表时,注册会计师应当要求被审计单位调整的有()。
[多选]
对于银行存款余额调节表,注册会计师可以考虑实施的审计程序有()。
[多选]
注册会计师在执行银行存款函证时要判断银行存款函证的内容,以下属于银行存款函证内容的有()。
[单选]
在对库存现金实施监盘程序时需要提请相关人员参加监盘工作。注册会计师应当提请被审计单位参加库存现金监盘的人员是()。
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