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货币资金的审计试题
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[多选]
注册会计师在执行银行存款函证时,下列做法中正确的有()。
[单选]
针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
[多选]
下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。
[多选]
2012年12月31日A公司账簿记录有一笔50万元的定期存单,但在2013年2月5日审计时,该存单已提取,为证实该存单在期末存在,注册会计师实施的程序有效的有()。
[单选]
注册会计师拟对A公司的银行存款余额实施函证程序,下列程序中错误的是()。
[多选]
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
[单选]
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
[多选]
注册会计师在审计A公司2012年度财务报表时,监盘了A公司的库存现金,并负责监盘了存货。这两种程序的不同之处包括()。
[单选]
下列工作中,出纳可以从事的工作是()。
[多选]
下列有关寄发开户银行询证函的说法中,恰当的有()。
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