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货币资金的审计试题
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[单选]
下列各项中,最有可能预防员工挪用现金收入的控制措施是()。
[单选]
为了防止员工挪用现金收入,以下控制活动中最能够实现这一控制目的的是()。
[多选]
为确定财务报表所列库存现金在资产负债表日是否存在,通常应监盘库存现金,则参与该过程的人员除注册会计师外,还应有()。
[单选]
下列有关"取得并检查银行对账单和银行存款余额调节表"的相关表述中,错误的是()。
[多选]
下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。
[多选]
在进行年度财务报表审计时,为了证实被审计单位在临近12月31日签发的支票未予入账,注册会计师可以实施的审计程序有()。
[问答]
请从监盘内容、程序、时间和要求四个方面简述注册会计师进行库存现金监盘与存货监盘的区别。
[单选]
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。
[多选]
下列有关函证银行存款目的的说法中,正确的有()。
[单选]
注册会计师执行的下列实质性程序中属于审查企业收到的现金是否已经全部登记入账的是()。
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